|
Faktúra |
2062019
|
učebné pom. tel.vých.
|
86,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Robert Ferda-Roto Centrum |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
2022019
|
učebné pom. tel.vých.
|
42,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Robert Ferda-Roto Centrum |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
199910029
|
inšt.kábel Solarix, usb kľuč
|
57,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
1241900757
|
učebné pom.
|
11,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Megabooks SK , s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
1902019
|
kontr.a tlak.súška has.prístr.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
9242019
|
učebné pom.
|
406,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
8120313543
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
2272019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
201900605
|
virtuálna knižnica-štud.čas.bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
199911006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
2910220618
|
rozhodnutie-popl.za kom.odpad
|
58,41 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
0012019
|
plat.výmer-popl.za zneč ovzdušia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
FV120252214
|
čistiace prostriedky
|
680,65 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.08.2025 |
08.09.2025 |