|
Zmluva |
|
ZM č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8327406401
|
telefon ZŠ
|
39,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293654206
|
elektrina ZŠ 04/2023
|
1 427,31 |
s DPH |
|
|
06.05.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523308497
|
ciachovanie váh
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
právne služby 05/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Dalnet
|
zmluvny servis 05/23
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327211053
|
telefon ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327406401
|
telefon ZŠ
|
39,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327389198
|
telefon ZŠ
|
89,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120231566
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
336,43 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8327409318
|
telefon MŠ
|
18,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8804529989
|
plyn 05/23
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8804529991
|
plyn 05/23
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8406414473
|
elektrina MS
|
487,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023282
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008761
|
preprava žiakov 04/23
|
845,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
strava deti 042023 MŠ Vrbnica
|
91,34 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120231403
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
134,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
469523
|
odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
deň učiteľov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Gastro, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |